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路北区人民检察院2018年决算
时间:2021-04-28  作者:  新闻来源:  【字号: | |

2018年路北检察院部门

决算信息公开目录

 

一、2018年路北检察院部门决算批复

二、2018年路北检察院部门决算公开报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、政府采购情况表

三、2018年路北检察院部门决算公开说明

第一部分概况

一、路北检察院部门职责及机构设置情况

(一)主要职责

(二)内设机构

二、部门决算部门构成

第二部分 路北检察院部门2018年度部门决算报表

第三部分 路北检察院部门2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、绩效预算情况说明

七、其他需要说明的情况

1、机关运行经费决算支出情况说明

2、政府采购决算情况说明

3、国有资产占用情况说明

4、国有资本经营收支情况说明

5、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

 

2018年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、 部门职责

 

(一)主要职责

检察院是负责法律监督的职能部门,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1、依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。

2、对全区刑事犯罪案件依法审查逮捕、提起公诉,并对区人民法院开庭审查的刑事案件依法派员出席法庭,履行法律监督职责。掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。

3、依法对区人民法院民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督。

4、对区人民法院确有错误的判决和裁定,依法提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首,并负责刑事赔偿工作。

7、负责检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

8、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,适时提出立法及司法解释建议。

9、负责区人民检察机关的队伍建设和思想政治工作。

10、协同区主管部门管理区人民检察院的机构设置、人员编制工作。

11、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

唐山市路北区人民检察院

行政单位

财政拨款

2

 

 

 

3

 

 

 

……

……………

 

 

 


 

 

 

第二部分

2018年度部门决算报表


(详见《路北区XX2018年度部门决算公开报表》)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、政府采购情况表

 

 

我部门2018年收入2563.17万元,比2017年决算减少135.94万元,下降5%;支出2543.76万元,比2017年减少127.85万元,下降5%。主要原因是严格按照年初预算指标执行,认真执法行政单位会计制度,节能减排,厉行节约。

二、收入决算情况说明

我部门2018年收入2563.17万元,其中一般公共预算财政拨款收入2563.17万元,比2017年减少135.94万元,下降5%,主要原因是认真执法《预算法》,编制年初预算,力求做到高效节约。

政府性基金财政拨款收入0万元,与2017年持平。

三、支出决算情况说明

我部门2018年支出2543.76万元,其中一般公共预算财政拨款支出2543.76万元,比2017年减少127.85万元,下降5%。主要原因是严格按照指标执行,认真执法行政单位会计制度,节能减排。

政府性基金财政拨款支出0万元,与2017年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入2563.17万元,比2017年度减少135.94万元,降低5%,主要是严格按照年初预算指标执行,认真执法行政单位会计制度,节能减排,厉行节约;本年支出2543.76万元,减少127.85万元,降低5%,主要是严格按照指标执行,认真执法行政单位会计制度,节能减排

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入2662.7万元,完成年初预算的96%,比年初预算减少99.53万元,决算数小于预算数主要原因是严格按照指标执行,认真执法行政单位会计制度,节能减排;本年支出2543.76万元,完成年初预算的100.7%,比年初预算增加20.11万元,决算数大于预算数主要原因是检察人员员额制致使人员经费有所增长。

五、 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2018年我部门“三公”经费支出33.74万元,占年初预算的86%,比2017年减少9.36万元,下降9%。主要原因是认真执法行政单位会计制度,节能减排,厉行节约。

具体情况为: 

1、公务用车运行维护费及购置。共计支出33.74万元,占年初预算的86%,比2017年减少9.36万元,下降22%主要原因是认真执法行政单位会计制度,节能减排,厉行节约。

①公车运行维护经费支出33.74万元,占年初预算的86%,比2017年减少9.36万元,下降22%主要原因是认真执法行政单位会计制度,节能减排,厉行节约。

②公务用车购置支出0万元。占年初预算的0%,与上年持平。

2、公务接待费。支出0万元,占年初预算的0%,与上年持平。

3、因公出国(境)费支出0万元,占年初预算的0%,与上年持平。

    2018年三公经费支出用于公务用车购置0辆,我部门公务用车保有量10辆;因公出国(境)组团0个,共0人次 ;公务接待0批次(其中外事接待0批次),共0人次(其中外事接待0人次)。

六、绩效预算情况说明

部门职责-工作活动绩效目标

 

 

 

职责活动

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

、检察监督

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。

通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。

 

 

 

 

 

  1、公诉和审判监督

审查起诉;对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查;出庭支持公诉

全面审查案件事实,核实证据,依法提出审查意见,打击犯罪,保障人权,维护司法公正。

出庭意见采纳数

80%

70%

60%

<60%

诉讼期限内审结案件占全部案件比例

90%

80%

70%

<70%

办理案件数

100

80

50

<50

  2、民事行政诉讼监督

依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施

加大办案力度,提高办案质量。

检察建议采纳率

80%

70%

60%

<60%

不支持监督申请决定息讼息访率

50%

40%

30%

<30%

案件审结率

80%

70%

60%

<60%

  3、未成年人刑事检察

办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作,依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能;开展预防未成年人犯罪综合治理工作;依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

使我县未检在全市检察机关位于先进行列

特殊检察制度适用率

70%

50%

30%

<30%

附条件不起诉率

10%

5%

1%

<1%

不捕、不诉率

40%

30%

20%

<20%

未成年人刑事案件办理率

 

 

 

 

案件办结率

80%

70%

60%

<60%

  4、司法辅助

保障办案安全;开展全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

加强各项检察辅助职能,为检察业务提供有力保障。

法警装备购置率

90%

70%

60%

<60%

出警及时率

90%

70%

60%

<60%

司法鉴定案件办结率

75%

60%

45%

<45%

出警次数

 

 

 

 

、控告和刑事申诉检察

受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作,受理民事监督案件,办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。

保护公民、法人和其他单位的合法权益,促进司法公正,维护社会稳定

 

 

 

 

 

  1、涉检信访办理

统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉,办理对本院办案中违法行为的控告或申诉,受理民事监督案件。

构建依法有序信访秩序,及时依法解决群众诉求。

错案率

5%

10%

15%

>15%

法定期限内办结率

90%

80%

60%

<60%

有效化解涉检信访矛盾率

90%

80%

60%

<60%

  2、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助

受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报;统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件,对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督,开展司法救助工作。

加强和改进举报工作,保护被赔偿人和被救助人合法权益。

法定期限内办结率

100%

95%

90%

<90%

举报移送立案率

50%

40%

30%

<30%

涉检国家赔偿错案率

5%

10%

15%

>15%

举报线索处置率

100%

95%

90%

<90%

涉检国家赔偿率

90%

80%

60%

<60%

司法救助率

90%

80%

60%

<60%

、检察事务管理

承担系统综合业务管理和综合事务管理工作

确保全年各项检察工作圆满完成

 

 

 

 

 

  1、综合业务管理

确定全县检察阶段性的工作重点和措施,部署检察工作任务;进行案件质量保证体系建设;开展涉农检察工作;参与社会管理综合治理等工作;推进行政执法与刑事司法无缝对接;进行法律政策研究工作;加强人民监督员和人大代表监督;统筹进行网络信息化建设;开展检察宣传工作;推进检务公开。

提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

各项综合业务管理工作完成率

1

95%

90%

<90%

  2、综合事务管理

开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作;进行检察装备建设及维护;配备制式检察服装及法警服装;进行基础设施建设和维护。

为检察工作顺利开展提供保障。

各项综合事务工作完成率

1

95%

90%

<90%

一、收入支出决算总体情况说明
第三部分部门决算情况说明


重点项目绩效评价结果

无重点项目绩效。

七、其他需要说明的情况

1、机关运行经费决算支出情况说明

2018年我部门机关运行经费支出409.81万元,比2017年减少6.75万元,下降1.6%。主要原因是认真执法行政单位会计制度,节能减排,厉行节约。

2、政府采购决算情况说明

2018年我部门政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆10辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上大型通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4、国有资本经营收支情况说明

2018年我部门国有资本经营收入年初预算0万元,收入0万元,与上年持平;国有资本经营支出年初预算0万元,支出0万元,与上年持平。

5、其他需要说明的情况

无其他需要说明

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国有资产占用情况说明中的车辆数与“三公”经费支出决算情况说明中的数量不一致的以及其他需要解释而未做出说明的进行说明


第四部分名词解释


(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

 

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:唐山市路北区人民检察院         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 25,631,708.78 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 22,880,627.63
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 1,535,202.10
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,021,818.99
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 25,631,708.78 本年支出合计 51 25,437,648.72
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 26 1,140,263.92 年末结转和结余 53 1,334,323.98
总计 27 26,771,972.70 总计 54 26,771,972.70
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

            收入决算表        
                    公开02表
部门:唐山市路北区人民检察院                   金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 25,631,708.78 25,631,708.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 22,989,243.61 22,989,243.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 10,606.08 10,606.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040201   行政运行 10,606.08 10,606.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20404 检察 22,978,637.53 22,978,637.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 21,492,137.53 21,492,137.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 1,486,500.00 1,486,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,611,720.23 1,611,720.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,534,820.23 1,534,820.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 368,820.23 368,820.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,166,000.00 1,166,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 13,900.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 13,900.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 63,000.00 63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,030,744.94 1,030,744.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,030,744.94 1,030,744.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 412,000.00 412,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 618,744.94 618,744.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

          支出决算表        
                  公开03表
部门:唐山市路北区人民检察院                 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 25,437,648.72 19,466,947.48 5,970,701.24 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 22,880,627.63 16,909,926.39 5,970,701.24 0.00 0.00 0.00
20402 公安 10,606.08 10,606.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2040201   行政运行 10,606.08 10,606.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20404 检察 22,870,021.55 16,899,320.31 5,970,701.24 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 20,927,653.53 16,604,320.31 4,323,333.22 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事务 455,868.02 295,000.00 160,868.02 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 1,486,500.00 0.00 1,486,500.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,535,202.10 1,535,202.10 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,472,465.81 1,472,465.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 368,820.23 368,820.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,103,645.58 1,103,645.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 13,900.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 13,900.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 48,836.29 48,836.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 8,497.80 8,497.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 25,942.96 25,942.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 14,395.53 14,395.53 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,021,818.99 1,021,818.99 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,021,818.99 1,021,818.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 403,074.05 403,074.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 618,744.94 618,744.94 0.00 0.00 0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:唐山市路北区人民检察院             金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 25,631,708.78 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 22,880,627.63 22,880,627.63 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 1,535,202.10 1,535,202.10 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 1,021,818.99 1,021,818.99 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 25,631,708.78 本年支出合计 52 25,437,648.72 25,437,648.72 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 1,140,263.92 年末财政拨款结转和结余 53 1,334,323.98 1,334,323.98 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 1,140,263.92   54      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 26,771,972.70 总计 56 26,771,972.70 26,771,972.70 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:唐山市路北区人民检察院           金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 25,437,648.72 19,466,947.48 5,970,701.24
204 公共安全支出 22,880,627.63 16,909,926.39 5,970,701.24
20402 公安 10,606.08 10,606.08 0.00
2040201   行政运行 10,606.08 10,606.08 0.00
20404 检察 22,870,021.55 16,899,320.31 5,970,701.24
2040401   行政运行 20,927,653.53 16,604,320.31 4,323,333.22
2040402   一般行政管理事务 455,868.02 295,000.00 160,868.02
2040499   其他检察支出 1,486,500.00 0.00 1,486,500.00
208 社会保障和就业支出 1,535,202.10 1,535,202.10 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,472,465.81 1,472,465.81 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 368,820.23 368,820.23 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,103,645.58 1,103,645.58 0.00
20808 抚恤 13,900.00 13,900.00 0.00
2080802   伤残抚恤 13,900.00 13,900.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 48,836.29 48,836.29 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助 8,497.80 8,497.80 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助 25,942.96 25,942.96 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助 14,395.53 14,395.53 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,021,818.99 1,021,818.99 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,021,818.99 1,021,818.99 0.00
2101101   行政单位医疗 403,074.05 403,074.05 0.00
2101103   公务员医疗补助 618,744.94 618,744.94 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:唐山市路北区人民检察院               金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 13,720,562.61 302 商品和服务支出 4,098,064.64 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 2,868,609.08 30201   办公费 62,864.79 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 5,056,781.65 30202   印刷费 29,359.64 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 274,011.58 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 682,945.00 30205   水费 185,145.00 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,103,645.58 30206   电费 736,368.19 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 67,972.57 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 403,074.05 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 618,744.94 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 48,836.29 30211   差旅费 92,451.00 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 678,010.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 1,120,689.79 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 1,985,904.44 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,648,320.23 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 68,820.23 30216   培训费 100,975.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 300,000.00 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 13,900.00 30224   被装购置费 395,000.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 1,265,600.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 137,432.09 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 0.00      
      30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 1,169,806.57      
人员经费合计 15,368,882.84 公用经费合计 4,098,064.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
部门:唐山市路北区人民检察院                     金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
390,000.00 0.00 390,000.00 0.00 390,000.00 0.00 337,432.09 0.00 337,432.09 0.00 337,432.09 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
部门:唐山市路北区人民检察院                 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

 

 

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表    
            公开09表
编制单位:唐山市路北区人民检察院           金额单位:元
科目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0.00 0.00 0.00
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

 

      政府采购情况表      
            公开10表
编制单位:唐山市路北区人民检察院           金额单位:元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
货物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
货物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况,按要求以空表列示。

 

 

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